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浙江交科(002061) - 内部审计制度修订对照表

《内部审计制度》修订对照表 浙江交通科技股份有限公司 本次《内部审计制度》修订包含两类非实质性调整,均不涉及权利义务变动, 故不逐条列示,具体如下: 1.统一表述规范。将全文"股东大会"统一修改为"股东会","公司章程" 统一调整为"《公司章程》",将"部分阿拉伯数字"统一调整为"中文数字"表 述,涉及到"监事""监事会"的表述予以删除; 2.格式与序号优化。包括但不限于删减、新增条款后同步调整章节序号、条款 序号及援引序号,优化标点符号,调整不影响条款实质含义的表述等。 — 2 — | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 本制度适用于公司总部及所属的全资公 | 第三条 本制度适用于公司总部及所属的全资公司、 | | 司、控股公司、拥有管理权的参股公司和代管理公司(下 | 控股公司、拥有管理权的参股公司和代管理公司(下称 | | 称"所属公司")的内部审计工作,参资公司可参照执 | "所属公司")的内部审计工作,其他参股公司可参照执 | | 行。 | 行。 | | | 第六条 公司负责内控审计的部门为风控审计部(综 | | | 合监督部),内部审计机构对董事会审计委员会负责, | ...