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睿能科技(603933) - 睿能科技内部控制评价制度(2025年10月)
RAYNENRAYNEN(SH:603933)2025-10-29 10:40

福建睿能科技股份有限公司 内部控制评价制度 第一章 总 则 第一条 为了规范福建睿能科技股份有限公司(以下简称"公司")的内部 控制评价工作,提高工作效率与效果,健全内部控制,促进公司提升管理水平, 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的规定,结合公司实际 情况,制定本制度。 本制度适用于公司及各子公司。 第二条 本制度所称的内部控制评价,是指公司董事会对内部控制的有效性 进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 内部控制的有效性,是指企业建立与实施内部控制对实现控制目标提供合理 保证的程度,包括内部控制设计的有效性和内部控制运行的有效性。内部控制设 计的有效性,是指为实现控制目标所必需的内部控制要素都存在并且设计恰当。 内部控制运行的有效性,是指现有内部控制按照规定程序得到了正确执行。 公司董事会对内部控制制度的建立和有效实施负责,对内部控制评价报告的 真实性负责。 第三条 公司实施内部控制评价应遵循以下原则: (一)全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行,涵盖公司及 所属单位的各种业务和事项。 (二 ...