联合动力(301656) - 内部审计制度
苏州汇川联合动力系统股份有限公司 第三条 本制度适用于公司各内部机构、分公司、控股子公司以及对本公司具有 重大影响的参股公司。 第二章 内部审计组织机构及人员 内部审计制度 2025年11月 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 内部审计制度 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州汇川联合动力系统股份有限公司(以下简称"公司")内部 审计工作,加强公司经营管理,提高内部审计工作质量,防范和控制公司风险,保护 投资者合法权益,根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《苏州汇川 联合动力系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合公司 实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定,对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价 ...