紫光股份(000938) - 新华三集团有限公司审计报告(2024年度以及截至2025年6月30日止六个月期间)
新华三集团有限公司 已审财务报表 2024年度以及截至2025年6月30日止六个月期间 新华三集团有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 4 | - | 5 | | | 合并利润表 | | 6 | | | | 合并所有者权益变动表 | | 7 | | | | 合并现金流量表 | 8 | - | 9 | | | 公司资产负债表 | 10 | - | 11 | | | 公司利润表 | | 12 | | | | 公司所有者权益变动表 | | 13 | | | | 公司现金流量表 | 14 | - | 15 | | | 财务报表附注 | 16 | - | 98 | 审计报告 安永华明(2025)审字第70061590_B02号 新华三集团有限公司 新华三集团有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了新华三集团有限公司的财务报表,包括2024年12月31日及2025年6月 30日的合并及公司资产负债表,2024年度及截至20 ...