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瑞迪智驱(301596) - 内部审计管理制度(2025年11月)

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范成都瑞迪智驱科技股份有限公司(以下简称"公 司")内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任,提高内部审计工作质量, 明确审计责任,促进经营管理和提高经济效益,保护投资者合法权益,根据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,以及《成都瑞迪智驱科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计机构依据国家有关法律 法规、财务会计制度和公司内部管理规定,对公司及子公司内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性和完整性,以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全,有效的控制成 本,改善经营管理,规范和控制经营风险,增加公司价值。 第四条 本制度所称的内部控制,是指公司董事会、高级管理人员及其他 ...