恒铭达(002947) - 内部审计管理制度(2025年11月)
苏州恒铭达电子科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全内部审计制度,加强内部审计监督工作,维护苏州恒铭达电子 科技股份有限公司(以下简称"公司")的合法权益,强化公司经营管理,提高经济效益, 促使公司经济持续健康发展,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 及《苏州恒铭达电子科技股份有限公司章程》的相关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司审计部依据国家相关法律法规及本制度的 规定,对本公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: 第四条 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控股、控制的所 有关联企业(以下简称"子公司")。 第二章 机构和职责 第五条 内部审计的实施机构是公司审计部(以下简称"审计部"),对公司财务信息的 真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。 1 (一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二) 提高 ...