测绘股份(300826) - 内部控制制度(2025年11月)
南京市测绘勘察研究院股份有限公司 内部控制制度 第二条 公司内部控制的目的 (一)建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织结构,形成科学的决策 机制、执行机制和监督机制,有效的防止控股股东及实际控制人滥用控制权侵占 公司利益、损害中小投资者利益,保证公司经营管理目标的实现; (二)提高公司经营效益和效率,提升公司质量,建立行之有效的风险控制 系统,增强公司风险控制能力,增加对公司股东的回报,保证公司各项业务活动 的健康运行; (三)建立良好的企业内部经济环境,防止并及时发现和纠正各种错误、舞 弊行为,保障公司财产的安全、完整; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时; (2025年11月) (五)保证国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 第一章 总则 第三条 公司内部控制遵循完整性、重要性、制衡性、适应性、成本效益性 等基本原则。 第一条 为建立健全和有效实施内部控制制度,提高公司风险管理水平,保 护投资者的合法权益,依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法 规和相关规定,结合公司实际,制定本制度。 第四条 公司董事会全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善,并定 期对公司内部 ...