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天地数码(300743) - 内部审计制度
TODAYTECTODAYTEC(SZ:300743)2025-11-25 13:32

杭州天地数码科技股份有限公司 内部审计制度 第一条 为了加强杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")经 营管理,充分发挥内部审计监督作用,使审计工作制度化、规范化,根据国家审 计法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》并结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 公司设立内部审计部门,配置专职人员。公司根据自身发展规划, 逐步形成多层次,多功能的审计监督体系。 第三条 内审人员应具有开展审计工作所必要的知识、技能和经验。 第四条 内审人员必须依法审计,忠于职守,坚持原则,客观公正,廉洁奉 公,不得滥用职权,徇私枉法,玩忽职守。公司应视审计人员工作质量对其进行 奖励和处罚。 第五条 内审人员应按审计程序开展工作,对审计事项严守秘密,未经批准 不得公开。 第六条 内审人员依法行使职权,受法律保护。任何部门、个人不得阻挠和 打击报复。 第七条 内部审计部门对公司的治理、管理、内部控制制度的建立和实施、 公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第八条 内部审计部门对审计委员会负责,向审计委员会报告工作。内部审 计部门应当保持独立性,不得置于财务部门的领导之下, ...