广西能源(600310) - 广西能源股份有限公司内部审计工作办法
GDEPGDEP(SH:600310)2025-11-28 12:01

广西能源股份有限公司 内部审计工作办法 第一章 总 则 第一条 为规范广西能源股份限公司(以下简称公司)内部 审计工作,强化内部监督和风险控制,促进企业求真务实、诚信 守约、依法经营、规范运作,不断提高企业运营效率和效果,促 进企业实现发展战略。根据《审计署关于内部审计工作的规定》 《内部审计基本准则》《广西壮族自治区内部审计工作规定》的 有关规定,制定本办法。 第二条 本办法适用于公司,公司统管范围内的全资、控股 子企业(以下简称所属企业)可参照适用本办法。 第三条 本办法所称内部审计,是指公司内部审计机构和审 计人员运用系统、规范的方法,对公司及所属企业的财务收支、 经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和 建议,以促进企业完善治理、增加价值和实现目标的活动。 - 2 - 第七条 公司的内部审计工作,依法接受自治区国资委、自 治区审计机关及内部审计师协会的检查、指导和监督。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第八条 公司的内部审计机构为审计部,负责开展公司及其 所属企业的内部审计工作。审计部和内部审计人员应当在公司党 委、董事会(或董事长)及董事会审计委员会领导下开展内部审 计工作。内部 ...