苏 泊 尔(002032) - 浙江苏泊尔股份有限公司内部审计制度(202512)
浙江苏泊尔股份有限公司 2025 目录 | 第一章 总则 . | | --- | | 第一条 目的与依据 | | 第二条 适用范围 . | | 第三条 定义 | | 第二章 内部审计机构与职责 | | 第四条 内部审计机构设置 | | 第五条 内部审计职责 | | 第六条 内部审计人员要求 . | | 第三章 内部审计权限 . | | 第七条 审计部与审计人员的权限 . | | 第八条 独立性保障 | | 第四章 内部审计工作程序 | | 第九条 审计计划 | | 第十条 审计实施 | | 第十一条 整改与跟踪 | | 第十二条 审计档案管理 . | | 第五章 汇报与信息披露 . | | 第十 三条 | | 审计 汇报 | SUPOR 苏泊尔 浙江苏泊尔股份有限公司 | 第十四条 | 信息披露 | | o . | | --- | --- | --- | --- | | 第六章 附 | . | | 6 | | 第十五条 解释与修订 | | : | 6 | | 第十六条 | 生效日期 | . | 6 | 浙江苏泊尔股份有限公司 SUPOR 苏泊尔 浙江苏泊尔股份有限公司 内部审计制度 浙江苏泊尔股份有限公司 内 ...