海峡股份(002320) - 海南海峡航运股份有限公司内部审计管理办法
HNSSHNSS(SZ:002320)2026-02-06 11:16

海南海峡航运股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量, 充分发挥内部审计作用,根据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《中华人民共和国审计法实施条例》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作(2025 年修订)》《上市公司章程指引(证监会 2025 年修订)》 等相关法律规定,结合公司实际,制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及各级公司,各级公司包括各级分公 司、全资子公司、控股子公司;参股公司可参照执行。 第三条 本办法所称内部审计,是指公司内部审计部门依据国家 法律法规和公司规章制度,运用系统、规范的方法,对公司及各级 公司财务收支及财务信息的真实性和完整性、经济活动、内部控制 制度、风险管理等实施独立、客观的监督、评价,提出建议,促进 公司完善治理、增加价值和实现目标的活动。 第四条 内部审计部门和内部审计人员从事内部审计工作,应当 严格遵守有关法律法规和内部审计职业规范,忠于职守,做到独立、 客观、公正、保密。 内部审计部 ...

HNSS-海峡股份(002320) - 海南海峡航运股份有限公司内部审计管理办法 - Reportify