凯瑞德(002072) - 审计委员会对公司2024年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明
一、审计委员会对 2025 年度审计报告进行了认真审阅,并对财务报告和审 计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门交谈沟通和实际调研。 尤尼泰振青出具的审计报告,真实、客观地反映了公司 2025 年度实际的财务状 况和经营情况,我们对该审计报告无异议。 二、审计委员会认为,会计师事务所为公司出具的《2024 年度非标准审计 意见涉及事项消除情况的专项审计说明》符合公司实际情况。公司立案事项进展 的不确定性已消除,并且对财务报表使用者理解财务报表的影响也已消除。 凯瑞德控股股份有限公司董事会审计委员会 对公司 2024 年度非标准审计意见 涉及事项消除情况的专项说明 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称("尤尼泰振青")对 凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"公司")2025 年度财务报告进行了审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告(尤振审字[2026]第 0027 号)以及《2025 年度上期非标事项在本期消除的专项说明》(尤振专审字[2026]第 0040 号), 公司董事会审计委员会就相关事项说明如下: 特此说明。 凯瑞德控股股份有限公司董事会审计委员会 2026 年 2 月 11 ...