*ST阳光(000608) - 董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明
阳光新业地产股份有限公司 董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项影响已消除的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")对阳光新业 地产股份有限公司(以下简称"公司"或"阳光股份")2024 年度内部控制情 况进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 公司董事会对 2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及 事项影响已消除的情况说明如下: 一、2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项说明 "我们提醒内部控制审计报告使用者关注,阳光股份公司存在水电费收入未 依照企业会计准则执行的情况,相关内部控制存在缺陷。阳光股份公司就上述控 制缺陷实施了整改。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。" 中兴华出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项具体 内容如下: 治理,全面审视公司内部控制体系及执行情况,确保公司稳健经营发展,维护公 司及广大股东的合法权益。 阳光新业地产股份有限公司 董 事 会 二〇二六年二月十一日 2 二、2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及 ...