*ST赛隆(002898) - 湖南赛隆生物制药有限公司2025年1-9月审计报告
湖南赛隆生物制药有限公司 2025 年 1-9 月 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-43 | ornton 审计报告 致同审字(2026)第 110C000069 号 湖南赛隆生物制药有限公司: 一、审计意见 生物制药公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其 实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估生物制药公司的持续经营能力,披 露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计 划清算生物制药公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督生物制药公司的财务报告过程。 四、注册会计师对财务报表审计的责任 我们审计了湖南赛隆生物制药有限公司(以下简称生物制药公司)财务 报表,包括 2025年9月 30日的资产负债表,2025年 1-9月的利润 ...