顺络电子(002138) - 关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
深圳顺络电子股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 二、2025 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司2025年年报工作安排,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025 年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时 对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报 告。 经审计,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公 司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司保持了有效 的财务报告内部控制。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见 的审计报告。在执行审计工作的过程中,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就会 计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风 险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意 见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 深圳顺络电子股份有限公司聘请容诚会计师事务所 ...