乐鑫科技(688018) - 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于乐鑫信息科技(上海)股份有限公司内部控制审计报告

乐 鑫 信 息 科 技 ( 上 海 ) 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2026]7725 号 内部控制审计报告- UNITERS SHO 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(bttp://www.blogsh.ms/ "进行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(butp://acagsf.goo.)"进行查验。 录 目 1 内部控制审计报告 天职业字[2026]7725 号 乐鑫信息科技(上海) 股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了乐 鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"乐鑫科技")2025 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是乐鑫科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

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