华勤技术(603296) - 华勤技术2025年度内部控制审计报告

华勤技术股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mo.g f a 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZA10284 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 按照中国证监会发布《上市公司实施企业内部控制规范体系监管 问题解答》(2011年第1期,总第1期)的相关豁免规定,华勤技术 未将 2025 年度并购的深圳昊勤机器人科技有限公司及其子公司、 PLAMEX SA DE CV、南昌市千一科技有限公司的内部控制包括在华 勤技术 2025年度内部控制自我评价范围内。同样地,按照《企业内 部控制审计指引实施意见》的相关指引,我们在对华勤技术财务报告 内部控制执行审计工作时,也未将上述新并购公司的内部控制包括在 财务报告内部控制审计范围内。 内控审计报告 第 ...

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