安通控股(600179) - 2025年度内部控制审计报告

Grant Thornton 致同 安通控股股份有限公司 二〇二五年度 内部控制审计报告 【同会计 赌 红 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查询 " rnton 内部控制审计报告 致同审字(2026)第 351A002576 号 安通控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了安通控股股份有限公司(以下简称安通控股公司)2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为,安通控股公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 安通控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们 ...

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