安 纳 达(002136) - 内部控制审计报告
ANDTYANDTY(SZ:002136)2026-03-24 11:03

中国 · 北京 RSM | 容 诚 内部控制审计报告 安徽安纳达钛业股份有限公司 容诚审字[2026]230Z0409 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn) 进行查处 ( 内部控制审计报告 容诚审字[2026]230Z040 安徽安纳达钛业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"安纳达")2025 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安纳达董 事会的责任。 (此页无正文,为安徽安纳达钛业股份有限公司容诚审字[2026]230Z0409 号 审计报告之签字盖章页。) 中国注册会计师: 杨晓龙 中国注册会计师: 熊寿康 , ulfs ...

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