中公高科(603860) - 致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于中公高科2025年度内部控制审计报告
RoadMainTRoadMainT(SH:603860)2026-03-24 15:03

中公高科养护科技股份有限公司 二〇二五年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 致同审字(2026)第 110A003211 号 中公高科养护科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中公高科养护科技股份有限公司(以下简称中公高科公司)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 中公高科公司董事会的责任。 | | | | 一、 | 内部控制审计报告 | 1 | - 2 | | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 内部控制评价报告 | 1 | - 7 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责 ...

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