益生股份(002458) - 内部控制审计报告
山东益生种畜禽股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2026)第 000202 号 | 页 | 码 | 目 | 录 | | --- | --- | --- | --- | | 1-2 | 一、内部控制审计报告 | | | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是益生公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 二○二六年三月二十四日 山东益生种畜禽股份有限公司内部控制审计报告 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2026)第 000202 号 山东益生种畜禽股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"益生公司")2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国·济南 内部控制具有固有局限性,存在 ...