*ST熊猫(600599) - 利安达会计师事务所关于公司2025年年审会计师的回复
*ST 熊猫 2025 年年审会计师回复 致:熊猫金控股份有限公司 截止目前,我所针对前期非标事项执行专项审计程序,并按计划 推进本期年审工作,现就审计程序执行情况、本期审计进度回复如下: 2 3、2025 年度内控审计进度:我所对 2024 年度公司内控否定意 见所涉事项的整改情况进行复核,相关事项仍处于整改过程中,如后 续仍无法获取充分审计证据,证明前期内控否定意见相关事项对本期 财务报表的重大影响已消除,我们将对公司 2025 年度内部控制审计 报告出具非标准审计意见。此外,在对本期内控运行情况进行测试时, 发现子公司广州市熊猫互联网小额贷款有限公司在增减资及关联方 退股相关事项中,存在关联交易、信息披露等内部控制薄弱环节,公 司亦在推进整改中。 (此页往下无正文) 1 (此页无正文,为盖章页) 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 2026 年 3 月 26 日 1、就前期非标事项执行的专项审计程序:截止目前,我所就 2024 年度导致审计范围受限的非标事项,与公司管理层开展多轮专项问询 沟通,但由于无法有效执行包括但不限于函证等在内的关键审计程序, 亦无法进一步实施细节测试、替代测试等追加审计程序以获 ...