海澜之家(600398) - 海澜之家集团股份有限公司2025年度财务报表审计报告
海澜之家集团股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告 天衡审字(2026)00509 号 审 计 报 告 天衡审字(2026)00509 号 海澜之家集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了海澜之家集团股份有限公司(以下简称 "海澜股份公司")财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了海澜股份公 司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立 于海澜股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断, ...