盛新锂能(002240) - 2025年度内部控制审计报告
盛新锂能集团股份有限公司 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 2-00833 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants 锋 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 2-00833 号 盛新锂能集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了盛 新锂能集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2025年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。' 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 大信会计师事务所 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 10 ...