荣联科技(002642) - 2025年年度审计报告
荣联科技集团股份有限公司 审计报告 和信审字(2026)第 000314 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及母公司资产负债表 | 7-10 | | 2、合并及母公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及母公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并及母公司股东权益变动表 | 15-18 | | 5、财务报表附注 | 19-133 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二○二六年三月二十六日 荣联科技集团股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2026)第 000314 号 荣联科技集团股份有限公司全体股东: 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了荣联公司 2025 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2025 年度合并及公 司的经营成果和合并及公司的现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注 ...