新城控股(601155) - 新城控股2025年度内部控制审计报告
22 5 100004 +86 10 8566 5588 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 2026 310A005715 新城控股集团股份有限公司 二〇二五年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 1 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,新城控股公司于 2025 年 12月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2025 12 31 王龙旷 中国注册会计师 中国注册会计师 陈丁丁 中国·北京 二〇二六年三月二十六日 2 家市场监督管理总 解更多登记、१ 、监管信息 扫描市场主体身 险更多应用服: 北京市朝阳区建国门外大街 2025 2011 年 12月 米 5235 万元 场五层 机 记 模 解 要经营场所 脚 日 KE 立 न 奖 咨询、管理咨询、会计培训, 法律、法规规定的其他业 场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动,所属 的项目,经相关部门批准后依批准的容评开所建营活动 队事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 会计 企业会计报表,出具审计 ...