电气风电(688660) - 会计师事务所对公司内部控制的审计报告-安永华明(2026)专字第70021425_B01号
SEWPGSEWPG(SH:688660)2026-03-27 14:57

上海电气风电集团股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年度 内部控制审计报告 安永华明(2026)专字第70021425_B01号 上海电气风电集团股份有限公司 上海电气风电集团股份有限公司全体股东: A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了上海电气风电集团股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海电气风电集团 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有 ...

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