ST联合(600358) - 江西润田实业股份有限公司审计报告
CTCGCTCG(SH:600358)2026-03-27 15:02

江西润田实业股份有限公司 w 审 计 报 告 华兴审字[2026]25008850075 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计意见 我们审计了江西润田实业股份有限公司(以下简称润田实业)财务报表, 包括 2025 年 10 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表,2025 年 1-10 月、2024 年度和 2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了润田实业 2025 年 10 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年 1-10 月、2024 年度和 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会 ...

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