华菱线缆(001208) - 湖南华菱线缆股份有限公司年度关联方资金占用专项审计报告

关于湖南华菱线缆股份有限公司 关于湖南华菱线缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字[2026]1700006 号 湖南华菱线缆股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"华菱线缆") 2025 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2025 年度合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基 础上,对后附的《上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委 员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是华菱线 缆管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核 意见。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字[2026]1700006 号 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职 ...

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