华菱线缆(001208) - 2025年年度审计报告

审计报告 湖南华菱线缆股份有限公司 审计报告 众环审字[2026]1700006 号 众环审字[2026]1700006 号 湖南华菱线缆股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"华菱线缆"或"公司") 财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2025 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了华菱线缆 2025 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2025 年度合 并及公司的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华 菱线缆,并履行了职业道德方面的其他责任,我们同时遵循了适用于公众利益实 体的独立性要求。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 ...

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