理邦仪器(300206) - 2025年度内部控制审计报告
EDANEDAN(SZ:300206)2026-03-30 10:20

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2025 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2026SZAA3B0122 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了深圳市理邦精密仪器股份有限公司(以下简称理邦仪器)2025 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 XYZH/2026SZAA3B0122 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 审计报告(续) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企 ...

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