晨光生物(300138) - 2025年度审计委员会履行监督职责情况报告
CCGBCCGB(SZ:300138)2026-03-30 11:19

晨光生物科技集团股份有限公司 2025 年度审计委员会履行监督职责情况报告 二、2025 年年报沟通审查情况 (一)2025 年 12 月 20 日,审计委员会审阅了中审众环会计师事务所汇报 的注册会计师与治理层的沟通函——审计工作计划、注册会计师与治理层的沟通 函——注册会计师独立性。对会计师事务所的审计依据、范围、内容、审计重点、 时间安排和人员安排等事项进行了审查,要求会计师事务所严格履行审计程序, 按照中国证监会有关要求、审计准则、会计准则的相关规定认真、及时的完成 2025 年年报审计工作,重点要关注公司收入的真实性、非经营性资金占用、存 货监盘、资产减值准备等问题,确保公司年度报告及相关文件的真实性、准确性 和完整性。 (二)2026 年 3 月 14 日,审计委员会与年审注册会计师进行沟通了解审计 进展,与年审注册会计师、公司财务部、审计部就审计过程中发现的问题进行沟 通并要求及时整改完善,确保会计事项的处理符合会计准则及公司有关财务制度 的规定。 (三)2026 年 3 月 19 日,审计委员会审阅了由中审众环会计师事务所提交 的公司 2025 年度财务会计报告审计初稿,要求公司财务部门在与年 ...

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