康斯特(300445) - 北京康斯特仪表科技股份有限公司内部控制审计报告
北京康斯特仪表科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2026)3700007号 内部控制审计报告 众环审字(2026)3700007 号 北京康斯特仪表科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京康斯特仪表科技股份有限公司(以下简称"康斯特")2025 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,北京康斯特仪表科技股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、强调事项 审计报告第 1 页共 2 页 1.康斯特下属美国全资子公司爱迪特尔有限公司的总经理与财务经理为夫妻关系。根据 内部控制的基本原则,不相容职务应当相互分离,特别是经营管理与财务监督等关键岗位之 间应形成有效的监督与制衡机制。该情况在一定程度上削弱了财务监督的独立性,可能对爱 迪特尔有限公司内部控制的有效执行产生影响。 一、康斯特对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建 ...