芯海科技(688595) - 天健会计师事务所关于芯海科技(深圳)股份有限公司2025年度内部控制审计报告
ChipseaChipsea(SH:688595)2026-03-30 15:21

目 录 | | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所执业证书复印件…………………………………… | 第 3 | 页 | | | (二) | 本所营业执照复印件…………………………………… | 第 4 | 页 | | | (三) | 本所注册会计师执业证书复印件……………………第 | 5—6 | 页 | | 内部控制审计报告 天健审〔2026〕3-70 号 芯海科技(深圳)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了芯海科技(深圳)股份有限公司(以下简称芯海科技公司)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是芯海 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并 ...

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