瑞达期货(002961) - 内部控制审计报告
RSM 容诚 内部控制审计报告 容诚审字[2026]361Z0303 号 内部控制审计报告 瑞达期货股份有限公司 容诚审字|2026|361Z0303 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 。您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mcf.gor.cn)" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mcf.gor.cn)" 2017-04-24 所出臭 https://www.rsm.global/china/ 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,瑞达期货公司于 2025年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 瑞达期货股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了瑞达期货股份有限公司(以下简称"瑞达期货公司")2025年 12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实 ...