丸美生物(603983) - 广东丸美生物技术股份有限公司2025年度内部控制审计报告
MarubiMarubi(SH:603983)2026-03-31 14:46

广东丸美生物技术股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2026]25015710025 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 华兴会计师事务所(特殊普通合伙 KING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 电话(Tel):0591-87852574 佳 富 (Fox), 0501-8784 Http://www.fjhxcpa.com 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称丸美生物)2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 丸美生物董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...

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