中创物流: 信永中和会计师事务所关于中创物流股份有限公司的2024年度内部控制审计报告
索引 页码 内部控制审计报告 中 创 物 流 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 中创物流股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中创物流股份有限公司(以下简称中创物流)2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、 《企业内部控制应用指引》 、 《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中创物流董事会的 责任。 内部控制审计报告 XYZH/2025QDAA2B0089 中创物流股份有限公司 中国 北京 二○二五年三月二十八日 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,中创物流于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 审计报告(续) XYZH/ ...