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华平股份: 内部审计制度

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深 华平信息技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责 任,提高审计工作质量,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》 华平信息技术股份有限公司 内部审计制度 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件和《华平信息技术股份有限公司章程》 第三条 本制度适用于公司各内部机构或职能部门、控股子公司、分公司以 及具有重大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司内部审计机构为审计部,对公司内部控制制度的建立和实施、 公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。审计部对董事会负责,向 董事会审计委员会报告工作。 第五条 审计部配置专职审计人员从事内部审计工作。 第六条 内部审计部门应当保持独立性,不得置于财务部门的领导之下,或 者与财务部门合署办公。 第七条 内部审计人员应具备从事审计工作所需要的审计、会计、经济管理 等专业知识和业务能力,熟悉公司的生产经营活动和内部控制,具有专业胜任能 力。 第八条 ...