会计师事务所“硬刚”上市公司:拒绝修改!
南卫股份11月5日公告称,江苏证监局对公司控股股东及实际控制人李平、公司前任财务总监项琴华内 幕交易"南卫股份"违法行为进行了立案调查,下发《行政处罚决定书》。 《行政处罚决定书》显示,2023年1月底,年审会计师发现公司有倒贷的资金被挪用尚未归还的情况, 后明确内部控制审计报告会出具否定意见。 李平、项琴华作为内幕信息知情人,集中卖出公司股票避损。江苏证监局对李平没收违法所得1177.67 万元,并处以罚款3533万元;对项琴华没收违法所得10.17万元,并处以罚款150万元。 值得关注的是,这起内幕交易案背后,审计机构坚守职业底线,面对上市公司试图修改审计结论的要 求,明确拒绝"妥协",成为审计机构坚守独立性的正面范本。 《行政处罚决定书》显示,公司前任董事会秘书李某向天衡所负责人郭某咨询审计报告的结论能否修 改,郭某明确告诉李某,结论是确定的,不可能修改。 明确内部控制审计报告 会出具否定意见 2023年3月2日,罗某华、孙某薇二人结合类似情况,确定拟对公司2022年度财务报告出具非标准意见的 审计报告,拟对2022年度内部控制情况出具否定意见审计报告。当天15时12分,罗某华联系李某,欲通 过李某约公 ...