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深物业A:2023年年度审计报告
000011SZPRD(000011)2024-03-29 12:21

深 圳 市 物 业 发 展 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]20153 号 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于深物业集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的 审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -7 2023 年度财务报表附注 -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查验 审计报告 天职业字[2024]20153 号 深圳市物业发展(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称"深物业集团")财务报表, ...