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深物业A:内部控制审计报告
000011SZPRD(000011)2024-03-29 12:21

深 圳 市 物 业 发 展 (集 团 ) 股 份 有 限 公 司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2024]24710 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -- T 内部控制审计报告 天职业字[2024]24710 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,深物业集团于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 深圳市物业发展(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳市物业发展(集团)股份有限公司〈以下简称"深物业集团"〉2023年 12月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是深物业集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制 ...