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同辉信息:董事会对《关于对公司年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明》的说明

证券代码:430090 证券简称:同辉信息 公告编号:2024-068 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 董事会对《关于对公司年度财务报表审计出具非标准审计意见报告 的专项说明》的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 大信会计师事务所(特殊普通合伙)接受同辉佳视(北京)股份有限公司 (以下简称"公司")委托,对公司 2023 年度财务报表进行审计,并于 2024 年 4 月 28 日出具了(大信审字[2024]第 1-00054 号)保留意见的审计报告。根据 《上市公司信息披露规则》的关要求,公司董事会现将有关情况说明如下: 一、大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见的情况 款 22,320,102.63 元、递延所得税资产 687,878.34 元、留存收益 22,083,011.42 元、 调增资本公积 3,513,514.74 元,调增 2022 年度营业收入 1,241,505.19 元、调减 2022 年度净利润 1,981,779.98 元。我们实施了检查、函证、访 ...