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驰诚股份:内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告 2023 年度内部控制自我评价报告 1-9 河南驰诚电气股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字(2024)第 410A009431 号 河南驰诚电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了河南驰诚电气股份有限公司(以下简称驰诚股份) 董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。驰诚 股份董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保 持其有效性,并确保后附的驰诚股份《2023 年度内部控制自我评价报告》真 实、完整地反映驰诚股份 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我 们的责任是对驰诚股份 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性 提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—— ...