国投资本:国投资本股份有限公司2023年度内部控制审计报告
国投资本股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 ShineWing certified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua No.8 Chaovangmen Be Donachena District Rei 100027 P R China 联系申话: telenhone: 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAB1B0160 国投资本股份有限公司 国投资本股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 国投资本股份有限公司(以下简称国投资本)2023年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国投资本董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部 ...