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林海股份:林海股份有限公司2023年12月31日内部控制审计报告
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林海股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 目录 林海股份有限公司内部控制审计报告 页码 1-2 联系由话 +86 (010) 6554 2288 talonhono: +86 (010) 6554 2288 XYZH/2024BJAA3B0002 林海股份有限公司 林海股份有限公司全体股东: certified public accountants 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu H No 8 Chaovangmen Be Donachena District. B 100027 P.R.China RA (010) RESA 7100 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 林海股份有限公司(以下简称林海股份公司)2023年 12月 31 日财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是林海股份公司董 ...