东安动力:东安动力2023年度内部控制审计报告
您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查 报告编码:京24ECBUI l 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024] 33140 号 目: 录 内 部 控 制 审 计 报 告 - 内部控制审计报告 天职业字[2024]33140 号 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了哈尔 滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称"东安动力"或"公司")2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东安动力公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 l [此页无正文] 几年加 | T 0108021235 中国注册会计师 (项目 ...