广晟有色:广晟有色金属股份有限公司内部控制审计报告
广晟有色金属股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 中喜特审 2024T00226 号 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编:100062 一、企业对内部控制的责任 : 电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮箱: zhongxi_zx_cpa@163.com 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 报告文号:中喜特审 2024T00226 号 广晟有色金属股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广晟有色金属股份有限公司(以下简称广晟有色)2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广晟有色于 20 ...