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广晟有色:广晟有色金属股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履职情况监督报告
600259RNM(600259)2024-03-28 14:41

广广广广广广广广广广广广广广广广广广广广 广广广广广广广广广广广广广广广广广广广 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关规定,公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,对中喜会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"中喜")2023 年审计资质及工 作履行了监督职责,现将情况汇报如下: 3、在取得中喜提交的标准无保留意见审计报告后,对年度 财务会计报表进行表决,确保中喜编制的报告是真实的、准确 的、完整的,并同意提交公司董事会审核。 三、总结评价 公司审计委员会对公司聘请的中喜的工作情况进行了认真 的分析和评估,中喜是符合《证券法》规定的审计机构(会计 师事务所),并遵循独立、客观、公正的职业准则,能较好地完 成公司委托的审计工作。中喜参与审计的人员均具备实施审计 工作所必需的专业知识和相关的职业证书,在审计过程中,认 真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性,能够胜任公司的审 计工作。审计委员会认为,中喜受聘为公司提供审计服务工作 中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则。 广晟有色金属股份有限公司 公司审计委员会对中喜及项目人员的专业资质、 ...