钱江水利:钱江水利董事会审计委员会2023年度履职报告
钱江水利开发股份有限公司 年审会计师进行沟通并确定了审计计划和具体工作安排;在年审会计 师进场后跟踪、监督审计进度,就审计中发现的问题与年审会计师进 行充分的沟通和交流,并督促天健会计师事务所在约定期限内提交审 计报告。审计委员会认为:公司编制的2022年度报告、2023年度半 年报及一、三季度报告均符合企业会计准则,客观、真实、准确反映 了公司报告期内的经营成果和财务状况。 (四) 指导内部审计工作 报告期内,公司审计部向审计委员会提交了给管理层的各类审计 报告、审计计划和审计工作总结,审计委员会认真审阅了审计部的工 作计划,认可了计划的可行性,督促审计计划的完成,并对内部审计 过程中发现的问题提出指导性意见。同时,对审计报告中提出的整改 意见,与审计部负责人进行充分的交流与沟通,关注整改落实和后续 跟踪审计工作的进展情况。 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《钱江水利开发股份有限公司章程》和《审计委员会议事规则》等有 关规定,钱江水利开发股份有限公司(以下简称"公司")董事会审 计委员会(以下简称"审计委员会")在 2023年度勤勉尽责 ...