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华锡有色:广西华锡有色金属股份有限公司2023年度内部控制审计报告
600301NNCI(600301)2024-04-24 10:36

广西华锡有色金属股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行全 。"在一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.m6.gov.co)"进行查 T T T П 门 П 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 450A014027 号 I 黄同会计 hornton 19186 广西华锡有色金属股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称华锡有色公司)2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是华锡有色公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们提醒内部 ...